Здравейте, имам следния казус: ЮЛ регистрирано по ДДС получава аванс на 19.09 по проформа фактура за изработка на детайли от клиент - ЮЛ регистрирано по ДДС от ЕС. Оказва се,че представител на клиента ще приеме на място /в БГ/ детайлите на 24.10 и няма да получа транспортен документ доказващ ВОД. Кое е най-правилно да пусна фактура с ДДС на 24.10 или протокол? Не съм издала документ за аванса, защото очаквах да е ВОД.