Здравейте,
Бих желал да си сверя часовника.
ОДБХ издава сертификат на БГ ДДС регистрирано дружество във връзка с внос.
ОДБХ е ДДС регистрирано дружество, но за сертификата издава фактура без начислен ДДС и цитира чл. 3 ал. 5 от ЗДДС.
Българското дружество желае да префактурира сертификата на друго БГ дружество.
Следва ли да начисли ДДС?
Според мен отговорът е: следва да начисли. Не се сещам за никакви данъчни аспекти, които да променят това. Но е Петък, а в Петък карам на автопилот.