Здравейте,
фирмата ни се занимава с услуги по чл. 21(проджби на услуги на територията на ЕС) - транспопрт.
Искам да издам неустойка на наш клиент.
До сега сме издавали фактури( с друга номерация) съгласно чл. 26 ал. 2 от ЗДДС на български клиенти и доставчици, съответно без ДДС.
Въпросът ми е някой издавал ли е такива фактури за неустойки на клиент от ЕС и как се декларират те? Трябва ли да минават дневници и Виес или може да минат за директен приход 411/709 без дневници?