Здравейте!
ФЛ регистрирано по чл.97а от ЗДДС. За отчетният период има само една фактура за услуга, издадена от контрагент с EU OSS VAT: EU..... На фактурата е изписан текст, че ДДС-то се самоначислява.
Издаден е протокол с за самоначисл. на ДДС, включен в дневник продажби само. Опитвам да подам декларацията, създадена с програмата на НАП, но ми изписва фатална грешка в дневник продажби. За първи път ми се налага да го правя. Ако някой има подобен опит, моля да ме насочи, къде греша?
Благодаря предварително!