Здравейте! Българска фирма, регистрирана по ДДС получава фактура за закупен лаптоп от германска фирма, регистрирана по ДДС. Лаптопът е над 700 лева и е закупен директно от магазин в Германия, лично от управителя. Във фактурата има начислен данък 19 %. До колкото четох си мисля, че това не е ВОП, защото няма изпращане или транспортиране на стоката от доставчика или получателя, а е директно закупен от магазина. Моля за мнения по какъв начин да отразя фактурата и да заприходя актива? Фактурата следва ли да влиза в дневниците по ДДС, да пиша ли протокол или само мемориален ордер? Благодаря предварително на отзовалите се!