Здравейте имам следното питане:
фирма А (България) закупува автомобил от фирма Б (Америка). Фирма Б издава на фирма А инвойс, който фирма А плаща на фирма Б. Автомобила пътува от Америка до Хонландия, а след като се обмити до България. В Хонландия автомобила е освободена от митнически представител В /който в регистриран по ДДС в Холандия/, и който издава инвойс за услугата и стойността на митото, което ще се плати за сметка на фирма А, и фирма А му плаща.
Митническата декларация е издадена на фирма А, на която декларация е платено само мито.
Въпроса ми е как ще се осчетоводят:
1. фактурите от Америка
2. Митническата декларация
3. Инвойса от посредник В, кати услуга по чл.82 с протокол по чл. 117 ли трябва да е ?
Благодаря Ви предварително!