Колеги, пиша тук, за да не създавам нова тема.
Дружество начислява заплати за м. 07 и ги изплаща през м. 08. Подава декларации 1 и 6 и внася осигуровки и данък.
През м.08 се начисляват съответно заплатите за м. 08, но се изплащат също в м. 08.
В този случай, в срок до 25.09 дружеството подава декларация 1 и 6, в които:
Декларация 1 съдържа начисленията за осигуровки за м. 08.
Декларация 6 съдържа дължимите осигуровки за м. 08 и дължимия данък за м. 07 и м. 08.
Не съм имал такъв случай преди и исках да се допитам до вас дали ви стои ОК операцията.