Внос от Китай

11.02.2025, 14:15 489 3

11.02.2025, 14:15
Публикации: 129 / 8
Здравейте,
фирма иска да внася от китай малки стоки и да ги продава тук чрез онлайн магазин.
Съответно имаме китайска фактура за покупка, митническа декларация от трнаспортна компания (ДПД) и фактури относно сайта.

Това поражда няколко въпроса:
1. Частична регистрация по чл. 97а е необходима заради фактурирането относно платформата за сайта и съответно ще начисляваме ДДС върху услугата за плаформата, тя обаче достатъчна ли е за агенция митници и цялото митническо представителство (предвид това, че ДДС няма да бъде ползван/ възстановен по нея)?

2. Как ще бъде осчетоводяването в такъв случаи?
304/401- сумата по китайската фактура

457 ДО по МД
4531/ ДДС 20% по МД
401 Обща сума

401/457 общата сума с контрагент митница

602/401 - за транспортните разходи и разходите по сайта
плащанията са ясни.

Благодаря Ви!
#1 | 11.02.2025, 16:03
Публикации: 11 / 1
аз го осчетоводявам малко по-различно:
304 с ДО от китайската ф-ра(митническата ст-ст)
457 - мито от МД
4531-ДДС от МД
/401 с цялата стойност
401/430-вътрешни разчети със стойността на мито и ДДС
430/401 - мито и ДДС към Митницата, което кореспондира с платежното към тях.
така ми излиза коректно в дневниците за покупки.
#2 | 13.02.2025, 15:03
Публикации: 129 / 8
аз го осчетоводявам малко по-различно:
304 с ДО от китайската ф-ра(митническата ст-ст)
457 - мито от МД
4531-ДДС от МД
/401 с цялата стойност
401/430-вътрешни разчети със стойността на мито и ДДС
430/401 - мито и ДДС към Митницата, което кореспондира с платежното към тях.
така ми излиза коректно в дневниците за покупки.

Благодаря,
а в такъв случай ако фирмата е само с частична регистрация по чл. 97А, съответно сумата по 4531 отива в 609 и не влиза в дневниците, нали така?
#3 | Днес в 12:07
Публикации: 1 / 0
Здравейте!
Имам въпрос свързан с внос на стоки от Китай
Нашата фирма е регистрирана по ЗДДС и купува стока от Китай, която преди да мине митница трабва да продаде на друга българска фирма, също регистрирана по ЗДДС. Фактурата, която трябва да издам трябва да е без ДДС, защото стоките са внос от китай и митото и ДДС- то ще се плащат от другата българска фирма, а не от нас. Ще има митническа декларация с получател другата фирма, предполагам  :hmmm:  Въпросът ми е на какво основание трябва да пуснем фактурата с нулево ддс? Извинявам се за обърканата ситуация, ако имате такъв случай моля да ми отговорите!
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група