Издали са ми такова на 31,03 за не малка сума което ми донесоха на 10,04.Аз подадох ДДС и внесох на 04,04,Проблем ли ще е да го осчетоводя през м. 04 или да искам да го анулират?
Не е проблем на фактурата си напише кога ви е донесена
Това въобще няма да ги отърве от евентуална глоба.
Нямате основание за анулиране.Днес все още може да подадете справката по ДДС отново с включено КИ и да довнесете сумата