Здравейте , Фирма по ДДС, извършва ВОП, стоки от Холандия. Опаковат се в България и се изнасят за Сърбия. Фактурата от Холандия е без ДДС. Сега тя трябва да си самоначисли ДДС с протокол по чл.117. Въпроса е и в двата дневника се отразява или само в дневник продажби с 20%. И съответно фирмата трупа ли обороти за регистрация по ДДС в Холандия.