от м.май имаме получена ф-ра без право да ддс за митнически услуги осчетоводена в регистрите ни.
Сега получавам нова ф-ра за същата услуга и КИ за фактурата от май месец /защото името на фирмата и булстата ни е объркано с друг контрагент, което не е забелязано и от двете страни м.5/.
Питането ми?!
Не трябва ли фактурата от месец май сега в м.9 да се сторнира с протокол, а КИ известие да не се осчетоводява, защото то е издадено на друга фирма / различно име и булстат/. Или да си осчетоводя вярната фактура от м.9 и да осчетоводя КИ ?!