Ние сме българска фирма, имаме обект в държава от ЕС, за изграждането на този обект купуваме стоки от тази държава, също така ползваме и услуги там, стоките не се внасят в България, остават си там. Някои доставчици ни начисляват ДДС, някои издават фактури с 0% ДДС, следва ли ние да си самоначислим ДДС с протокол?
Фактурите с начислено ДДС, осчетоводявам като разход без да ги включвам в дневниците по ЗДДС, но как да постъпя с другите?
ПС: Нас ни нае местна фирма за изграждането на обекта, към тази фирма издаваме инвойс с 0% ДДС, с обратно начисляване.