Българска фирма регистрирана по ДДС издава фактури към фирми регистрирани в ЕС в различни държави, дружеството е регистрирано по OSS. Моля за мнение дали правилно ще ги осчетоводя! Тези фактури не влизат по OSS, защото фирмите в ЕС са регистрирани по ДДС в съответните държави, тези фактури аз си ги издавам без ДДС и ги отразявам във VIES декларацията за месеца. Благодаря предварително!