Здравейте,
Моля за мнения по следния казусът: Унгарска фирма е регистрирана по ДДС в Бг, съгл. чл.100, ал.4 от ЗДДС, с основна дейност монтаж и инсталация на стоки на български клиенти. Предстой да фактурират на БГ клиент - онлайн съпорт. Въпросът ми е дали да издадат фактурата с унгарския ДДС номер, като основен идентификатор и да начислят 0% ДДС (ВОД) за тази дистанционна работа или да използват БГ ДДС номера и да начислят 20%ДДС.
Предварително благодаря