Здравейте!
За пръв път се сблъсквам с подобен казус.
Нашата фирма е регистрирана по ДДС. От много години работим с Muller Martini - купуваме резервни части. Първоначално получавахме фактури с техния австрийски ДДС номер . След това те започнаха да ни издават фактури с български ДДС номер и начислено 20% ДДС. Последната фактура, която получихме от тях беше също в български ДДС номер, но със 0 % ДДС. В долната част на фактурата са цитирали следното:
VAT Triangulation according to Article 197 Directive 2006/112/EC (Reverse Charge), VAT Shifted - Intra-community supply Art. 138.1 Directive 2006/112 EC.
Освен фактурата единствения друг документ, който имаме е транспортен документ/така мисля/, който е в кашона с резервните части, които сме получили.
От него се вижда, че може би частите са тръгнали от Muller Martini - Швецария. Но нямаме доказателство, че те не са тръгнали от Muller Martini Австрия, минали през Швейцария и дошли при нас в България. Нямам информация кои са трите субекта в сделката. Като ВОП ли трябва да третирам тази доставка? Прилагам 2 документа. Благодаря предварително!