Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2013 (обновена)

15.03.2013, 23:22 127417 68

#60 | 15.03.2013, 23:22
Публикации: 5 / 0
Mi ako pres 2013 firmata sled prispadane na  Dan.zaguba nyama da IMA Dan.pechalba-to za kakvi avansovi vnoski govorim za posochvane v god. Deklaraziya
#61 | 16.03.2013, 07:14
Публикации: 6411 / 1143
Mi ako pres 2013 firmata sled prispadane na  Dan.zaguba nyama da IMA Dan.pechalba-to za kakvi avansovi vnoski govorim za posochvane v god. Deklaraziya
Критерий за задължението за внасяне на авансови воски не е данъчната печалба, а нетните приходи от продажби.
И моля, спазвайте правирата на форума и пишете на кирилица :smile1:
#62 | 19.03.2013, 16:30
Публикации: 85 / 0
Здравейте,
Обръщам се и аз с питане по темата. За пръв път приключваме годината на загуба. След преобразуването данъчният финансов резултат също е загуба съответно няма дължим данък. В същото време има надвнесен корпоративен данък от минали години, който заедно с направени авансови вноски през 1-во трим. на 2012 г. остава като надвнесен данък /ред 26.2 в ГДД/. И сега... :) :
1. Задължително ли трябва да се посочи възстановяване по реда на ДОПК или мога да оставя сумата като надвнесена /но дали изобщо ще мога да прихващам бъдещи задължения от нея/
2. Попълвам ли Справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби или това се прави в ГДД в годината, в която излезем на дан.печалба?
3. Спрямо размера на НПП за 2012 през 2013 следва да правим 3мес.вноски, НО размерът им се определя от прогнозната данъчна печалба, която най-вероятно ще е такава, че няма да стигне за приспадане на загубата. При това положение не е ли по-добре да посоча прогнозен резултат 0 и да не правя вноски или греша?
Ще бъда благодарна да споделите мнение!
#63 | 20.03.2013, 12:38
Публикации: 85 / 0
Здравейте отново!
Никой ли няма желание да се включи по горните въпроси?  :blush:
Благодаря предварително!
#64 | 20.03.2013, 13:38
Публикации: 6411 / 1143
Справка 4 задължително се попълва, ако ще приспадате после загуба.
Посочете прогнозен резултат нула и ако отидете на много голяма печалба, подайте декларация за промени на авансови вноски според реално очакваните нива.
#65 | 20.03.2013, 13:55
Публикации: 85 / 0
Много благодаря!  :give_rose:
А по отношение на надвнесения данък - след отпадането на чл. 94 от ЗКПО - някаква яснота какво да правим, някакви допълнителни указания да има някъде?
#66 | 21.03.2013, 12:33
Публикации: 2 / 0
Има отговор на НАП на адрес:
http://nap.bg/document?id=4008
но, все оше няма пълна яснота !!!
 
#67 | 05.04.2013, 18:57
Публикации: 1 / 0
Колеги,моля за помощ!
Входирали сме он-лайн годишна декларация по ЗКПО,сгрешена.Касае се за
неприспадане на загубата от предишната 2011 година,и в резултат на това,в
2012г.сме декларирали корпоративен данък за внасяне/около 5000 лв./ :no:
при положение,че фирмата не дължи нищо.Коригираща декларация вече е
късно да се входира.Дайте съвет как да процедираме?
В справката за задължинията на фирмата вече стои този данък и трупа лихви...
Предварително ви благодаря!
#68 | 05.04.2013, 20:02
Публикации: 6411 / 1143
Неприятна ситуация, защото коригиращи декларации по инициатива на подателя могат да се подават в сроковете за подаване на декларацията. Това е от ДОПК:
Скрит текст :
Едвали ще бъдете поканени и от НАП (чл. 103 от ДОПК) да отстраните пропуска и да си коригирате данъчния резултат, защото приспадането на загубата трябва да е по Ваша инициатива. В смисъл, имате това право, но не и задължение. От гледна точка на данъчните закони Вие сте изрядни, подали сте декларацията в срок, определили сте дължимия данък и оставада го внесете. :hmmm:
Опитайте, може би, да се консултирате на място с представител на съответната ТД.
Дано още някой колега се включи с мнение, защото моето определено не Ви е от полза. :(
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група