Командировки

08.01.2013, 17:50 3779 1

08.01.2013, 17:50
Публикации: 14 / 0
Здравейте съвсем се обърках с тези командировки и моля за малко помощ.Става въпрос за командировки в страната със служебен автомобил.Фирмата води пътна книжка за иминатите км.Сега накрая на годината донесоха пътната книжка и командировъчни с печати и към тях прикрепени фактури за гориво.Въпроса ми е каква част от горивото трябва да призная на разход.например 400 км изминати при разход на колата изжънградско 6/100 и цена на бензина напр.2.60, а пък те ми носят фактура за по голяма сума и как изобщо става осчетоводяването или съм в тотална грешка.ще съм благодарна ако някои се отзове
#1 | 08.01.2013, 19:28
Публикации: 1885 / 386
Завеждате цялото количество гориво по фактури по дебита на сметка 30 подсметка гориво еди какво си. След това изчислявате по пътна книжка, колко гориво е изразходвано 400 км по 6 на сто равно на 24 литра примерно. Изписвате само тези 24 литра - дебит гр 60 кредит гр 30. Останалото гориво вероятно е в резервоара на колата и не е изразходвано.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група