Здравейте, имам издадени фактури в месец Декември и Ноември. Клиентът ни до този момент не ги е платил, то е ясно че утре ще внесем ддс-то за декември, но ме интересува какво става с прихода, т.е целият ли го признавам в 2013г или щом не е платено-не. Зa нас е от голямо значение, тъй като естествено ще внасяме корпоративен данък?