Комисионна услуга ЕС и протокол по чл.117

31.01.2013, 09:26 8454 4

31.01.2013, 09:26
Публикации: 74 / 1
Здравейте!Моля за малко помощ и насоки.Фирмата ни има регулярни доставки на стоки от страна от ЕС които декларирам с протокол по чл.117.Фирмата обаче има и договор с фирмата доставчик съгласно който в края на годината получава комисиоони/бонус на база натрупания оборот за годината.За натрупаната комисионна тя ми издава Кредитна нота/Кредитно известие в което обаче е посочено ,че не подлежи на облагане с ДДС / не пише че данъкът е дължим от получателя,както при обичайните ВОП/ .Въпроса е как да го оформя/отчета този бонус?
1.Това не е корекция на цената на стоката
2.Това е комисионна  - за нас си е приход
Какво правя ?
-правя протокол по чл.117 но  с какво основание кой чл. посочвам? протокола е със знак минус
-отчитам си го по гр.70 като приход?
Много ми е неясно а сумата е голяма , не знам дали изобщо и подлежи на издаване на Протокол моля за съдействие и насоки.
#1 | 31.01.2013, 12:30
Публикации: 74 / 1
Побутвам си въпроса............не вярвам и други да нямат като моят казус или поне малко насоки ,идеи :blink:
#2 | 10.11.2015, 12:00
Публикации: 4 / 0
Здравейте, можете ли да ми кажете как решихте казуса си. Сега и на мен ми се налага да умувам по подобен - фирма от ЕС, на която сме официален представител продава директно на друга фирма в БГ. И ни издава Кредит нота със сумата на комисионната.
Благодаря за отговора.
#3 | 11.11.2015, 16:57
Публикации: 15 / 0
Според мен прот. по чл. 117, основание "доставки по  чл. 82 ал.2-5"
#4 | 12.11.2015, 10:05
Публикации: 4 / 0
Благодаря ви :) И аз май до този извод стигнах. А сумите в Протокола със знак минус трябва да са нали?
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група