Здравейте!Моля за малко помощ и насоки.Фирмата ни има регулярни доставки на стоки от страна от ЕС които декларирам с протокол по чл.117.Фирмата обаче има и договор с фирмата доставчик съгласно който в края на годината получава комисиоони/бонус на база натрупания оборот за годината.За натрупаната комисионна тя ми издава Кредитна нота/Кредитно известие в което обаче е посочено ,че не подлежи на облагане с ДДС / не пише че данъкът е дължим от получателя,както при обичайните ВОП/ .Въпроса е как да го оформя/отчета този бонус?
1.Това не е корекция на цената на стоката
2.Това е комисионна - за нас си е приход
Какво правя ?
-правя протокол по чл.117 но с какво основание кой чл. посочвам? протокола е със знак минус
-отчитам си го по гр.70 като приход?
Много ми е неясно а сумата е голяма , не знам дали изобщо и подлежи на издаване на Протокол моля за съдействие и насоки.