Декл.чл.55 и ГДД чл.50 ЗДДФЛ - Проблем!

31.01.2013, 14:54 6546 4

31.01.2013, 14:54
Публикации: 59 / 3
Физическо лице отдава под наем апартамент на друго физическо лице. През 2012 г. обаче, наемодателя не си е внасял авансов данък върху полученият наем. Сега до 31.07.13г. трябва да подаде декл.чл.55 за дължимия и невнесен авансов данък за  2012г. Но какво ще стане при подаване на годишната декларация по чл.50? Този данък ще излезе дължим при изчисляване на облагаемия доход, естествено, и подлежи на внасяне. Обаче ние сме декларирали същия този данък с декл.чл.55 - тогава няма ли да се получи дублиране на задължението??
#1 | 31.01.2013, 18:52
Публикации: 6411 / 1143
Няма да се получи дублиране на задължението.
Декларацията по чл. 55 има за цел да обвърже платения данък с дължимия точно за доходи от наем.
Нали ни улесниха с единна сметка и вместо по стария код 111213 (за доходи от наем) сега плащаме всичко по 111111, та за това има допълнителна декларация. :smile1:
#2 | 01.02.2013, 10:25
Публикации: 3 / 0
Хм, не разбирам. Значи, подава декл.55 с ав.данък, който НЕ е внесъл през 2012 г. да речем 300 лева, т.е непокрито задължение. При подаване на годишната декларация, когато си декларира дохода от наема, отново се появява задължение от 300 лева за внасяне. Дотук имаме подадени 2 задължения от по 300 лева. Когато си внесе човека 300 лева данък по годишната декларация, какво става с данъка от декл.55? Според мен нещо не се срещат двете декларации, обърках се....
#3 | 01.02.2013, 10:40
Публикации: 3326 / 256
Хм, не разбирам. Значи, подава декл.55 с ав.данък, който НЕ е внесъл през 2012 г. да речем 300 лева, т.е непокрито задължение. При подаване на годишната декларация, когато си декларира дохода от наема, отново се появява задължение от 300 лева за внасяне. Дотук имаме подадени 2 задължения от по 300 лева. Когато си внесе човека 300 лева данък по годишната декларация, какво става с данъка от декл.55? Според мен нещо не се срещат двете декларации, обърках се....

Декларация 55 е направена заради единната сметка. Всичко, което постъпва в тази сметка трябва да се декларира за да се види откъде са тези пари. Приемете го така все едно това е Д6. Когато декларирате до 31.07.2013 тези 300лв от 2012г. в НАП ще излезе, че дължите 300лв. Това няма общо със ГДД.
Ирена затова каза, че няма да имате дублиране.
#4 | 01.02.2013, 10:46
Публикации: 3 / 0

Това няма общо със ГДД.


Благодаря! Това ме притесняваше най-вече. Дано и данъчните да го тълкуват като вас :)
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група