уж тряа да направя услуга на един приятел ама малко и на мен не ми е ясно ...та той ,моят човек има ЕООД и там си е СОЛ но през годината е извършил някаква услуга за което е издал така наречената фактура за полученият доход .. и сега трябва да го декларираме... Това ,което смятам,че трябва да направя -1. приложение №3 доход код 307 ,разход за дейността 25% Не знам дали е трябвало да се внесе авансово данък но не е внесен затова ,че годишната данъчна основа от ред 11 на приложение 3 е принасям в на ред 1част 4 вГДД изчислявам 10% данък и го внася. понеже сумата на този приход е към 600 лв осигуровките в Т1 и Т2 няма как да надхвърлят внесените за годината от него . Дали съм прав ....??