Здравейте, предстои следния казус: Фирма "Х" регистрирана в България, както и по ЗДДС сключва договор с фирма "У", регистрирана в Турция. Предметът на договора е доставка от ф."Х" на услуги, свързани с монтажна дейност, ВиК на територията на Турция /страна извън територията на ЕС/. Мисля, че не се начислява ДДС, но не съм сигурна в пълната хронология на сч.записи, какво точно е основанието, което ще посоча във ф-рата, дневник "Продажби", как да я отразя??? Предварително благодаря!