Ред за подаване на коригираща декларация по ЗДДС

18.07.2013, 08:28 37245 19

18.07.2013, 08:28
Публикации: 74 / 1
Подала съм си СД за ДДС за м.06 в срок,но по ред причини / независещи от мен/ трябва да се направи корекция и по точно да се включи още една фактура в Дневник продажби.
Какъв е редът: Смолба до НАП или просто подавам и какви ще са последиците ясно е че ще трябва да довнеса ДДС +лихва но друга санкция дали има?
Благодаря! :give_rose:
#1 | 18.07.2013, 08:44
Публикации: 1885 / 386
Скрит текст :
Ето редът :
#2 | 18.07.2013, 08:47
Публикации: 74 / 1
Така подавам уведомление до НАП с входящ номер в деловодството но това означава ли че мога да направя корекция на ДДС за м.юни /и да нямам  санкция - глоба  :blush:/ или го правя в м.юли и уведомявам НАП и ме глобяват в моя случай е 500 лв.
Благодаря не мога да се ориентирам в месеца в който ще го правя! :blush:
#3 | 18.07.2013, 08:48
Публикации: 6410 / 1139
Дали се налага да подавате коригираща декларация точно за м. юни?
Санкцията не е малка:
   
Скрит текст :
Ако можете просто да я включите в следващия период, без да пишете уведомления съгласно чл. 126, най-вероятно ще минете и без санкция.... Така сочи практиката.
Случва се на всеки да пропусне някоя фактура. :smile1:
#4 | 18.07.2013, 08:49
Публикации: 74 / 1
Лошото е че сумата е много голяма а фактурите се броят на пръсти и едва ли ще мина между капките.Просто се чудя дали мога да направя корекция за юни  и да мина без глоба да не я включвам в юли.
#5 | 18.07.2013, 09:10
Публикации: 74 / 1
Говорих с НАп единственият вариант за корекция е с уведомление и глоба /иначе мога да го включа в м.юли и ако ме хванат/,но ако ги уведомя по кой точно чл.е глобата 180а - ал.4 или 182 (2) :hmmm:  :blush: ?
#6 | 18.07.2013, 09:31
Публикации: 2027 / 254
В конкретния случай трябва да се приложи чл. 126 ал.3 т.1 ЗДДС.Според него при грешки в декларирането състоящи се в неотразени документи в дневниците, които са установени след изтичане на срока за подаване на справка-декларацията, същите се поправят като се включват в отчетния регистър за данъчния период през който грешката е установена. В случая трябва да включите фактурата в отчетния регистър за м.Юли и няма да подавате молба за корекция, защото чл.126 ал.3 т.2 не е приложим в случая.
#7 | 18.07.2013, 10:29
Публикации: 74 / 1
 :blush: Прекалявам вече но моля само за мнения по кой чл. ще ми е санкцията ако я установят , за корекцията разбрах вече  :blush: чл.126 ал.3 т.1, но глобата ............чл.182 ал.2 ли е? :hmmm:
#8 | 18.07.2013, 11:18
Публикации: 12220 / 2271
Да, глобата е по чл.182 ал.2 . Пожелавам да е изтекла давността и, ако въобще засекат нарушението Ви !

Скрит текст :
#9 | 18.07.2013, 11:35
Публикации: 74 / 1
 :give_rose:
Благодара ти!Малко вероятно е да минем метър но знма ли :hmmm:!
#10 | 22.07.2013, 08:15
Публикации: 11 / 0
Може ли да пуснете примерна бланка на молбата за корекция.Ще бъда много благодарна.
#11 | 22.07.2013, 12:17
Публикации: 6410 / 1139
Може ли да пуснете примерна бланка на молбата за корекция.Ще бъда много благодарна.
Бланка няма.
Напишете писмо свободен текст с приложени старата и новата декларация и дневници.
#12 | 22.07.2013, 13:03
Публикации: 1885 / 386
Bobi67, по горе има публикувани текстове от закона и варианти, при които глобите са различни. Наистина ли ще прибягвате до писмено уведомление?
#13 | 23.01.2017, 17:40
Публикации: 91 / 0
И аз имам подобен въпрос. Трябва да подам фактура, издадена през м.12. в дневника за продажби за м. 01. на следващата година. Фактурата е за вътреобщностна доставка. Предполагам, че в този случай глоба не се предвижда, тъй като това е необлагаема доставка?
#14 | 23.01.2017, 18:06
Публикации: 12220 / 2271
ЗДДС
Чл. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.

Така излиза - глоба няма.  :smile1:
#15 | 23.01.2017, 19:09
Публикации: 91 / 0
 :good:
#16 | 02.11.2023, 16:49
Публикации: 192 / 6
Здравейте! Искам да попитам и аз нещо - сега разбирам, че в отчета от касовия апарат имам една сума 7,50лв в група А с 0% ДДС, която не съм отразила в справката за ДДС за м.септември. Сега как трябва да постъпя? Да включа сумата за м.октомври с нулево ДДС. Или да подавам писмено молба до НАП да коригирам СД?
#17 | 09.11.2023, 16:10
Публикации: 321 / 1
Подадена ДДС декларация за м октомври, но днес ден след подаването установих че съм объркала клиентите и вместо население е посочена конкретна фирма. Възможно ли е  да пусна нова декларация след като оправих грешката до 14,11 и тя съответно да бъде актуалната или трябва нещо по специално да се направи? Благодаря
#18 | 09.11.2023, 16:50
Публикации: 9694 / 1659
До 14-ти може да пускате колкото искате декларации по ДДС. Всяка следваща заличава предходната. Актуална остава последната подадена
#19 | 13.11.2023, 11:39
Публикации: 321 / 1
До 14-ти може да пускате колкото искате декларации по ДДС. Всяка следваща заличава предходната. Актуална остава последната подадена
[/quБлагодаря
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група