Здравейте!
Моля за съвет!
Поех фирма по ДДС от месец май тази година и съответно въведох всички фактури от началото на 2013, но се оказа, че месец януари е пропусната да бъде включена в ДДС декларацията една приходна фактура и съответно през този месец фирмата е била с 2 лв. на възтановяване, през следващите три месеца тези 2 лв. не са приспаднати и тази фактура до сега не е включена в дневника за продажбите.
Сега през 08.2013 съгласно чл.126 от ДДС ще мога ли да си я включа в дневника за продажбите, без да трябва да уведомяван НАП с писма или молби, просто да си я включа, въпреки че фактурите няма да са под номера, а тези 2 лв. салдо какво да ги правя?
Благодаря предварително!