Здравейте!
Днес отново имам нужда от вашия съвет.
През юли и август сме декларирали фактури за доставки с грешен доставчик - фактурите са издадени от АД-то на доставчика, а ние по невнимание сме ги качили с данните на ООД-то на доставчика.
Сега в септември ще направя корекции с + и - , но да уведомявам ли НАП съгласно чл.126, ал.3,т.2 при положение, че няма промяна в ДДС-то за периода.
Притеснявам се, защото някои от ф-рите са с голяма стойност, а има и едно КИ.