Декларация по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ за четвърто тримесечие

11.10.2013, 11:30 38539 26

11.10.2013, 11:30
Публикации: 34 / 1
         Здравейте,
Работя в бюджетно предприятие, което изплаща хонорари по извънтрудово правоотношение на лица, които декларират че са несамоосигуряващи се. Като платец на доход предприятието е задължено да подава Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ всяко тримесечие.
       Въпросът ми е следния:
За четвърто тримесечие имам също лице, което не е самоосигуряващо се. Следва ли на това лице да бъде удържат данък?По какъв начин се декларира, че това лице дължи данък за този получен хонорар?
       
       Благодаря предварително на всеки, който може да ми помогне по въпроса.
#1 | 11.10.2013, 11:34
Публикации: 2027 / 254
         Здравейте,
Работя в бюджетно предприятие, което изплаща хонорари по извънтрудово правоотношение на лица, които декларират че са несамоосигуряващи се. Като платец на доход предприятието е задължено да подава Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ всяко тримесечие.
       Въпросът ми е следния:
За четвърто тримесечие имам също лице, което не е самоосигуряващо се. Следва ли на това лице да бъде удържат данък?По какъв начин се декларира, че това лице дължи данък за този получен хонорар?
       
       Благодаря предварително на всеки, който може да ми помогне по въпроса.

За четвъртото тримесечие няма да удържате данък за лица по граждански договори. Издавате му служебна бележка и сметка за изплатени суми. Лицетоо има задължение до 30.04.2014г. да подаде ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ където да декларира получената сума по ГД  през четвърто тримесечие и съответно да внесе данъка , който не му е бил удържан.
#2 | 11.10.2013, 11:37
Публикации: 6411 / 1143
Малко допълнение :smile1:
         По какъв начин се декларира, че това лице дължи данък за този получен хонорар?
       
 
До 30-ти април на следващата година включвате лицето в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ и на тази база данъчните виждат какви данъци дължи лицето, какви са удържани и какви не са.
#3 | 11.10.2013, 11:42
Публикации: 2027 / 254
Малко допълнение :smile1:До 30-ти април на следващата година включвате лицето в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ и на тази база данъчните виждат какви данъци дължи лицето, какви са удържани и какви не са.

 :yes3: :flowers:
#4 | 11.10.2013, 12:02
Публикации: 34 / 1
Много благодаря за отговорите!!!
като предприятие, ние също подаваме декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В нея, не се включват данъци за четвърто тримесечие нали? На лицето издавам сметка за изплатени суми с ВКЛЮЧЕН данък.

Дано съм разбрал правилно.

П.С. Има ли значене фактът, че предприятието е второстепенен разпоредител и ние само удържаме данъка, който след това превеждаме на първостепенния разпоредител. Те вече имат задължение да внесат данъка
#5 | 11.10.2013, 12:24
Публикации: 6411 / 1143
На лицето издавате СИС с включен данък.
При подаване на декларацията по чл. 50 се отразява в табличката авансово платения данък и остава за доплащане данъкът за четвърто тримесечие. Ако той бъде платен до определена дата (мисля, че беше до 01.02, но може и да бъркам) се ползва и 5% отстъпка. Е, точно заради тази отстъпка, данъкът за четвърто тримесечие не се удържа авансово.
#6 | 07.01.2014, 17:04
Публикации: 152 / 4
Здравейте, да попитам и аз - ние сме платци на доход по чл.38, ал.10 /Автоморга, купуваме бракувани МПС-та/ от ФЛ и съответно ние внасяме 10% д-к.
За сроковете ми е ясно, само да попитам нали е пак с обр.4001 на декларацията?
Обр. 2030 отпадна от 2013г. - нали
#7 | 07.01.2014, 18:40
Публикации: 6411 / 1143
За сроковете ми е ясно, само да попитам нали е пак с обр.4001 на декларацията?
Да  :smile1:
#8 | 16.01.2014, 12:04
Публикации: 177 / 1
Здравейте,
За м.ноември имаме пуснати  гр.договори.
Не съм удържала ДОД,само осигировки.Сега през м.януари трябва ли да се  подаде декл. по чл.55, като няма реално какво да се декларира.
#9 | 16.01.2014, 12:06
Публикации: 6721 / 675
Сама сте си отговорили - няма какво да се декларира :smile1:
#10 | 16.01.2014, 12:39
Публикации: 167 / 6
В сметката за изплатени суми за четвъртото тримесечие /наеми/ сума по тази сметка  е 3000 лв. не съм приспадала НПР и съм попълнила сума за получаване 3000 лв.  Като чета коментарите се замислям дали не съм сгрешила някъде.Тези НПР трябва ли да се попълват според мен не, те ще се декларират в ГДД.
#11 | 16.01.2014, 12:51
Публикации: 12230 / 2276
Не сте сгрешила - правилно сте попълнили сумата без да приспадате НПР.
#12 | 16.01.2014, 15:34
Публикации: 4 / 3
През месец октомври 2013 по сметка за граждански договор по проект имам начислен и внесен авансов данък.Сега като попълвам новата служебна бележка с обобщените данни за лицето няма как да го покажа  какво ще ме посъветвате да направя. Не съм подавала и декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ. Трябва ли до 25.01.2014 да подам тази деклация или ще бъде достатъчно само да го покажа в справката по чл.73. 
#13 | 16.01.2014, 15:37
Публикации: 6721 / 675
През месец октомври 2013 по сметка за граждански договор по проект имам начислен и внесен авансов данък.Сега като попълвам новата служебна бележка с обобщените данни за лицето няма как да го покажа  какво ще ме посъветвате да направя. Не съм подавала и декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ. Трябва ли до 25.01.2014 да подам тази деклация или ще бъде достатъчно само да го покажа в справката по чл.73. 

Не разбрах от питането кога е платена сумата по гражданския договор на лицето?
#14 | 16.01.2014, 19:29
Публикации: 6411 / 1143
Значи, да си преговорим:

Чл.65  (12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък.

#15 | 17.01.2014, 08:47
Публикации: 13 / 0
Здравейте, на страницана на НАП на 21.12.2013 г. бяха публикувани нови образци на служебната бележка по чл. 45 ал.4 от ЗДДФЛ, искам само да попитам сега като издавам бележки на физическите лица за удържания им авансов данък, въпросната нова бележка ли да попълня или старите служебна бележка и сметка за изплатени суми?
#16 | 17.01.2014, 09:56
Публикации: 1166 / 86
Аз издадох само СИС и парите /естествено/, а служ. бележка ще издам после еднократно /нали е на тримесечия /.
#17 | 17.01.2014, 11:35
Публикации: 2 / 0
Искам да попитам ако наема е изплатен през месец ноември, но всъщност се отнася за мес. септември,удържа ли се данък?
#18 | 17.01.2014, 11:38
Публикации: 6721 / 675
Искам да попитам ако наема е изплатен през месец ноември, но всъщност се отнася за мес. септември,удържа ли се данък?

Не се удържа данък. Лицето само си декларира дохода с ГДД и си плаща данъка.
#19 | 07.01.2016, 11:02
Публикации: 3 / 0
Здравейте,
През четвъртото тримесечие имаме удържан данък за доходи от наем по желание на лицето. Тъй като трябва да подам декларация по чл. 55, но в указанията ѝ пише, че за четвърто тримесечие Част IV, ред 1 в колона 3, не се попълва. Къде следва да напиша сумата на удържания данък?
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група