Здравейте!Фирма започва да работи на ишлеме за италианска фирма,нашата фирма е регистрирана по ддс по чл.100 ал.1.Като основание за неначисляване на ддс във фактурите ще пишем чл.21 ал. 2 от ЗДДС,ще подаваме и VIES.Трябва ли да се регистрираме и да подаваме интрастат декларации или само да водим електронните дневници до достигане на праговете по статистическа стойност?Благодаря!