Декларация по чл.88 от ЗКПО

14.11.2013, 19:15 14258 12

14.11.2013, 19:15
Публикации: 108 / 3
Здравайте, фирма в годишната си декларация по чл.92 от ЗКПО е декларирала задължение за тримесечни авансови вноски тъй като нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 3 000 000, до сега не са правени ав. вноски, но сега прогнозира печалба и иска да направи ав. вноски поне за месеците ноември и декември.
Може ли и как следва да се попълни декл. по чл.88, от НАП казват че не може да се декларира нищо при условие че за последното тримесечие ав. вноски не се правят?
#1 | 14.11.2013, 19:24
Публикации: 1719 / 209
Може да подадете декларация за увеличаване на ав.вноски и да я подадете до 15.12., така че НАП да не начислява лихви.
Използвайте калкулатора:
http://www.kik-info.com/calculators/avansovi_vnoski_promiana.php
http://www.kik-info.com/calculators/avansovi_vnoski.php
#2 | 14.11.2013, 22:31
Публикации: 108 / 3
Ако разбирам правилно, декларация по чл.88 следва да се попълни като се маркира т.1.2 на част 2-ра, в т.2.2 - трето тримесечие. Ако се прогнозира печалба 50 хил.лв. то следва за 1-во и 2-ро тримесечие преди и след промяна да се декларират нули, а за 3-то тримесечие преди промяната 0 лв., след промяната 3750 лв. До колкото съм попълнила параметрите коректно, така изчислих сумите с помоща на калкулаторите.
#3 | 15.11.2013, 09:35
Публикации: 1719 / 209
http://www.kik-info.com/calculators/avansovi_vnoski_promiana.php
При прогнозна печалба 50 000 лв. трябва да внесете поне 3125 лв. , за да нямате лихви. :ok:
#4 | 16.11.2013, 17:33
Публикации: 108 / 3
Здравейте, преведохме част от сумата на авансотвата вноска /останалата част ще преведем до 15-ти декември/, но в платежното погрешно въведохме период за който се плаща: 01.11.13-30.11.13, смятате ли че това може да бъде проблем при правилното отчитане на съответната сума от НАП.
#5 | 16.11.2013, 17:48
Публикации: 1885 / 386
Вече не се попълват периоди в платежните, единната сметка не различава преводите по периоди или основание на плащане а по вид плащане 111111 или 581111 и погасява с тази вноска най ранното задължение, така че нямате проблем със сгрешения период.
#6 | 17.11.2013, 15:02
Публикации: 108 / 3
Благодаря  create, знам че в платежното нареждане вече не е необходимо попълването на номер и дата на документ, по който се плаща, както и на период, за който се плаща, но тъй като въпреки това беше попълнена дата се притеснявах относно начина на отчитане на съответната сума. Благодаря отново за отговора.
#7 | 17.11.2013, 16:22
Публикации: 1885 / 386
Божидара, аз също слагам период в платежните, както и в основание посочвам какво плащам, това го правя за мое улеснение кое къде да осчетоводя.Но това не пречи на НАП като му платя ДДС да покрие задълженията ми за осигуровки. Така, че споко :yes3:  :flowers:
#8 | 25.11.2013, 10:46
Публикации: 123 / 2
Здравейте
за 2013 г сме декларирали че ще правим тримесечни авансови вноски по 25 лв
До сега сега сме внесли 50 лв, Обаче се оказва че фирмата ще излезе на загуба за 2013
До 15 декември ще подам декларация по чл 88  в която ще посоча :
в част четвърта, преди промяната- 25,25,25/за 3-те тримесечия/
след промяната : 25,25,0

а после в годишната декларация/ тя май още не е публикувана за 2013/
дали ще трябва да си ги искам тези 50 лв или мога да си ги прихвана от осигуровките за месец януари 2014 например
Благодаря предварително!
#9 | 25.11.2013, 12:13
Публикации: 6411 / 1143
Доколкото си спомням, няма такава възможност за приспадане от Ваша страна и ще трябва да искате прихващане по реда на чл. 129 от ДОПК, което да се извърши от органа по приходите.
#10 | 25.11.2013, 12:15
Публикации: 6721 / 675
Какви са тези авансови вноски по 25 лева?
#11 | 25.11.2013, 12:25
Публикации: 6411 / 1143
Какви са тези авансови вноски по 25 лева?
Явно според прогнозна печалба от 1000 лв. :smile1:
#12 | 25.11.2013, 12:46
Публикации: 123 / 2
точно така
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група