Здравейте,
От м.октомври сме достигнали прага за Интрастат за изпращанията.
Аз съм пропуснала, но от НАП се обадиха и ни уведомиха, че трябва да подадем декларация със сделките за м.октомври, които са посочени в клетка 15 на СД по ДДС за месеца.
За пръв път ми е и се разрових да видя как точно се прави всичко. И тук ми започват въпросите. Освен продажби на стоки в ЕС имаме и продажби на услуги – ишлеме за Германия - чл.21 ал.1. Те попадат в клетка 17 на СД по ДДС. А за тях служителката от НАП нищо не спомена. Възможно ли е да подавам само сделките от клетка 15?
За продажбите на стоки в ЕС ще попълня формата за изпращанията. Но след като имам ишлеме, ще трябва да попълня и пристигания – с материалите, които са ми пратили германците – стойността, посочена в техните проформи. А това ишлеме ще включа и в изпращанията, като стойността ще формирам като сбор от проформите и нашата услуга.
Така ли е или греша някъде?