Здравейте, тъй като и аз съм в същото положение както Вас искам да изкоментираме същия казус, та дано стигнем до решение.
Имаме издадена Кредит нота от фирма в Швеция на която ние сме извършили транспортна услуга.
Нормалното записване на кредит нота е:
602/401 със знак минус (нали така)
но в случая става въпрос за приход от транспортна услуга за нашето дружество, а нормалната счетоводна операция за приход от услуга е
411/702
И сега въпросът е, как аджаба да осчетоводим правилно тази операция по приход, фактурирана ни от отсрещната страна с кредит нота?!?
Нещата се усложняват и от факта че в случая на тази Кредит нота нашето дружество е получател, а издател е шведската фирма.