Здравейте!
В началото на годината поех фирма, което счетоводство бе водено от др. счетоводител, тя ми даде оборотна ведомост към 31,12,2012, само че сумата на вземанията по тази оборотка и реалната се разминават с 5000 лева, аз съответно започнах с начални салда реалните вземания, само че сега ми се разминават салдата по дт и кт с тази сума, как да ги равня, примерно да ги сложа в сметка на собственика или незнам какво да направя, моля за съвет?