Здравейте,
Проблемът ми е следния. Имам СОЛ, който полага и личен труд. През годината му начислявам едни 25.89 в Д6 - Удържан данък по чл.42 и чл.49 ал.5 от ЗДДФЛ. Поне като проучвах, след прочетеното тук и след като звънях по телефона в НАП, по такъв начин реших да отнасям тази сума.
Проблемът ми идва от следното. Спомням си, че предишните счетоводителки последните месеци правеха нещо с тази сума - дали не я подаваха в Д6 или не я плащахме, не си спомням. По смътен спомен, май я подавахме в Д6, а не я плащахме по банков път. Накрая след годишната декларация, от НАП някак си наместиха сумите и всичко се изчисти. Въпросът е, че не мога да разбера в момента какво аз трябва да подам и какво не, и дали трябва да я внасяме тази сума или не? Като цяло не ми е ясно и какво направиха от НАП миналата година, че да я изчистят.
Дали пък не е трябвало да я пиша като Авансов данък по чл.42 в Д6?
Може ли малко помощ, на мен ми е тотално объркано и не ясно.