24% ДДС по входяща фактура от Румъния

28.01.2015, 13:47 2568 0

28.01.2015, 13:47
Публикации: 3 / 0
Здравейте!
През месец януари направихме плащане за участие в експо изложение в Румъния. Проформата е с 24% ДДС. Как би трябвало да се осчетоводи входящата фактура? Като опростена включвайки и ДДС-то или да се издадат протоколи?
Благодаря предварително на всички отзовали се! :))))
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група