ДДС за лично ползване

05.01.2017, 11:56 6119 4

05.01.2017, 11:56
Публикации: 209 / 1
Фирмата има лек автомобил, който се ползва от технически ръководител на строеж и за лични нужди. За лични нужди той си закупува гориво, което не се осчетоводява във фирмата. При определяна ДДС за лични нужди кои разходи се включват?

При съставяне на протокол по чл.117 за ДДС за лични нужди  за цялата 2016 г. в дневника за продажби за м.12.2016г ли трябва да влезе?
#1 | 05.01.2017, 12:26
Публикации: 1964 / 1619
Администратор на сайта
По първия въпрос: Включват се разходите за изхабяването по чл. 27, ал. 2 + всички разходи, които са със смесено предназначение и за които е ползван данъчен кредит. Включва се и заплатата и осигуровките на шофьора, ако го е возил такъв от фирмата. Ако питате за горивото, щом включвате такова само за дейността, дали да го включвате в сметката, то - не го включвайте, но докажете, че изминатите километри с него за фирмено ползване, а не лично. Макар, че не зная как може да се отдели едното от другото гориво, като в един резервоар се пълнят. Все остава нещо от личното и фирменото гориво.

По втория въпрос: Начисляването на ДДС за лично ползване е месечно, а не годишно. Ако сте закъсняла, по-добре го начислете сега в декември.

Виждам, че сте с абонамент за пълен достъп в сайта. Ползвайте това приложение: https://www.kik-info.com/dokumenti/lichno-polzvane.php
#2 | 05.01.2017, 13:37
Публикации: 209 / 1
Много Ви благодаря, но искам да попитам така начисленото ДДС за лични нужди включва ли се в данъчната основа за изчисляване на 10% данък по ЗКПО
#3 | 05.01.2017, 14:10
Публикации: 12229 / 2276
Много Ви благодаря, но искам да попитам така начисленото ДДС за лични нужди включва ли се в данъчната основа за изчисляване на 10% данък по ЗКПО

По ЗКПО имаме облагане на разходите за лично ползване - няма как ДДС да е разход .
#4 | 06.01.2017, 11:02
Публикации: 97 / 11
Имаме закупен товарен автомобил /записан така в талона/ с необходимата решетка
на ЕООД през м. 07.2016 г.Редовно са попълва пътната книжка като километража е засечен.Разлика да има 20-30 км.Колата е закупена на лизинг и е ползван данъчен кредит от фирмата.Фирмата  изпълнява  инжинерна дейност и се ползва само от управителя на фирмата ,който обикаля по общини за сключване на договори,изготвяне на проекти  и авторски надзори.Какво трябва да се декларира към НАП  и нужни ли са други документи които трябва да издаваме.Моля за помощ.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група