Фирма регистрирана по ДДС занимаваща се с туроператорска дейност организара екскурзия до страна която не е членка на ЕС.Преди осъществяването на екскурзията желаещите внасят сума която гарантира тяхното пътуване. Въпросът ми е как да се осчетоводи тази сума: като капаро (ска 498 - други дебитори)или като авансово плащане(с/ка 412). При авансовото плащане фактура се издава, но начислява ли се ДДС ,като сумата е внесена от частно лице в БГ а екскурзията ще е до страна която не е членка на ЕС. Благодаря на всички отзовали се!