Здравейте
фирмата внася зърно от трета страна с митническа декларация , внася си ДДС -то на митницата и после го ползва като включва митническата декларация в дневника за покупки. След това продава зърното на български фирми, регистрирани по ЗДДС и към тях вече прилага режима на обратно начисляване т е не начислява ДДС във фактурите към българските фирми. Правилно ли е това ?