Добър ден,
Имам следното питане: фирмата е румънска, има румънски VAT номер и също така ще бъде регистрирана за целите на ДДС в България. Същата фирма няма да притежава български ЕИК и няма да бъде регистрирана в Търговския регистър. Ще бъдат оказвани доставки по монтажни работи, т.е. услуга. Работниците, ще идват от Румъния. Обектът на извършване на услугата е в България и фирмата, която ще получава услугата е българска и регистрирана по ДДС.
Това, което бих искал да попитам, ако някой има повече опит е:
1. Фактурата, която издава румънската фирма регистрирана за ДДС цели, трябва ли да съдържа ДДС и на кое основание?
2. Има ли нещо различно в счетоводното отчитане в сравнение с българските фирми в случай, че някой го знае или го е срещал в практиката?
Благодаря на всички, които могат да се включат!