Декл. по чл.55 внесен авансов вноска 10% за наем от БУЛСТАТ на ЕТ

29.07.2013, 16:42 11044 11

29.07.2013, 16:42
Публикации: 17 / 0
Внесен е авансова вноска 10 % за наем от БУЛСТАТ на ЕТ. За І-во тримесечие и вноската и данъка са по БУЛСТАТ.  Но Декларацията по чл.55, ал.1 се подава за ІІ-ро /от сайта на НАП с електронен подпис/  от самоосигуряващото лице по ЕГН.
Трябва ли вноската за първо тримесечие да се прехвърли на ЕГН ?
#1 | 29.07.2013, 17:01
Публикации: 6721 / 675
Малко е объркано питането.
#2 | 30.07.2013, 08:07
Публикации: 17 / 0
В платежното за авансовата вноска за наредител е попълнен Булстата, а Декларацията по чл.55 е подадена от ЕГН-то на собственика на ЕТ. За І-во тримесеч. и на двете е попълнен Булстат.
Трябва ли сега да прехвърля авансовата вноска на ЕГН-то на собстевника или да подам корегираща декларация ?  :(
#3 | 30.07.2013, 09:16
Публикации: 6721 / 675
Незнам дали трябва. Какво декларирате?
#4 | 30.07.2013, 09:40
Публикации: 17 / 0
Доход от наем.
#5 | 30.07.2013, 10:04
Публикации: 12229 / 2276
Вижте състоянието на единната сметка на лицето и по ЕГН и по ЕИК - би трябвало всичко да отиде на едно място и като задължение и като погасяване при плащането , независимо как е подадена декларацията по чл.55 .
#6 | 30.07.2013, 10:20
Публикации: 17 / 0
Благодаря !  :flowers:
#7 | 30.07.2013, 10:29
Публикации: 58 / 2
За да не отварям нова тема, пиша тук.
Земеделски прозиводител физическо лице, което има доход от продажба на сурово овче мляко, в размер на 19 278.80 лева, за периода от м. март до м.юни 2013 г. , днес ги е получил. Облагамия му доход се определя като се приспаднат 60 % нормативно признати разходи. Трябва ли да се удържа авансов данък и да подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ? Според мен трябва и изчислих по следния начин:
19 278.80 - 60% НПР = 7711.52- 210.96 (вноските, които самоосигуряващото си лице е задължено да прави за своя сметка, за второ тримесичие) = 7500.56*10% = 750.06 лева е авансовия данък за второ тримесичие. Правилно ли съм изчислила данъка или греша някъде. Благодаря!
#8 | 30.07.2013, 11:08
Публикации: 6411 / 1143
Според мен доходът е за трето тримесечие.
В чл. 11 на ЗДДФЛ е записано, че доходът се приема за придобит при получаването му от физическото лице.
#9 | 30.07.2013, 11:12
Публикации: 58 / 2
Благодаря много, а правилно ли съм изчислила данъка, т. е. трябва да подам декларация през м. октомври за трето тримесичие и да се внесе тогава данъка?
#10 | 30.07.2013, 11:25
Публикации: 6411 / 1143
Да, принципно изчислението Ви е правилно :thumbup:
За получен през юли доход срокът е 31.10. Може и по-рано да подадете, но преди 30.09 не можете да сте сигурни, че няма да придобие и други доходи.
#11 | 30.07.2013, 11:28
Публикации: 58 / 2
Благодаря ви много за съдействието :) Желая ви лек ден :)
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група