След дата 14 устаноих, че вместо кл.71 Данък за внасяне по кл.50 ефективно внесен от справката съм попълнила кл. 70 Данък за внасяне по кл.50 присп. по чл. 92 и това не касае промяна в размера на полагащия се данък за внасяне. Как да отстраня допуснатата грешка? На практика тя е техническа, което е видно от дневниците. Пак ли трябва да приложа цялата процедура с уведомление до НАП и нови декларация и дневници и по кой член от ЗДДС, защото мисля чл. 126 е неприложим?
Благодаря!