Здравейте, моля за малко помощ.Въпросът ми е относно обратното начисляване на ДДС . Фирмата е зем.производител и през 2013 г. има фактурирани аванси за продажба на продукция, които съответно са преведени. Сега с новите разпоредби,е необходимо да се анулират издадените фактури и да се издадат нови, в които да се посочи цялата данъчна основа.Технически как става това - как ще се осчетоводи, какви са записванията, трябва да сторнирам старата фактура и да осчетоводя новата, с цялата стойност ли.Има ли някаква особеност?