Физическо лице от страна членка не е регистрирано по ДДС, извършва услуга на българска фирма регистрирана по ДДС. Въпросът е как да документирам сделката в дневниците? Услугата е посредническа.
Трябва ли да издам протокол по чл.117 във връзка чл.82 от ЗДДС със ставка 20% ?
В кои колони трябва да се отразят сумите от протокола в двата дневника?
Надявам се въпроса да е зададен коректно.