Приключване на сметки

26.01.2015, 21:39 11025 4

26.01.2015, 21:39
Публикации: 98 / 2
Фирмата ЕООД е спряла дейността си. Има следните салда:
101 - Кт  5000  Собствен капитал.
122 - Дт  9600 - Натрупана загуба от минали години.
493 - Дт  6800 - Сумата е събрана от внесените осигуровки на собственика.
499 - Кт  21000 - Собственика на ЕООД има заем/ от баща си / но не го е върнал 6 години.
501 - Дт  9600
Бих искала да помоля за Вашето сьдеиствие, как да приключа тези сметки за да закрием фирмата.
Винаги съм получавала помощ, за което Ви благодаря отново и предварително, ако някои се включат.
#1 | 13.02.2015, 09:53
Публикации: 264 / 6
Здравейте. Ще си позволя да пиша в тази тема.
По дебита на 498 имам сума, която е близка до тази, която имам по кредита на 499. Коректно ли е ако съставя следните операции за изчистването им;

691/498
123/691

и за другата
499/791
791/123

Всичко това с еднаква стойност, за да не се промени салдото по 123-та

Благодаря предварително.
#2 | 13.02.2015, 10:17
Публикации: 6411 / 1143
Здравейте Yordan_Andonov,

А защо искате да приключите вземания от други дебитори и задължения към други кредитори с извънредни приходи и разходи?

Имате ли решение за отписване на вземания и задължения?
Настъпили ли са обстоятелства за отписване по давност? Защото ако не са, ще имате преоценка на активи и пасиви, която няма да е данъчно призната?

И дори да имате основание за отписване, ползването на сметките за извънредни приходи и разходи не е подходящо. Обикновено се ползват тези за други приходи и разходи - 609 и 709.
#3 | 13.02.2015, 10:31
Публикации: 264 / 6
Здравейте Yordan_Andonov,

А защо искате да приключите вземания от други дебитори и задължения към други кредитори с извънредни приходи и разходи?

Имате ли решение за отписване на вземания и задължения?
Настъпили ли са обстоятелства за отписване по давност? Защото ако не са, ще имате преоценка на активи и пасиви, която няма да е данъчно призната?

И дори да имате основание за отписване, ползването на сметките за извънредни приходи и разходи не е подходящо. Обикновено се ползват тези за други приходи и разходи - 609 и 709.

Здравейте и благодаря за вниманието.
В отговор на Вашите въпроси;
1. В интернет прочетох за всяка поотделно, че се приключва с тези, които съм посочил. Нямам идея дали е коректно и за това се обърнах към форума.
2. Нямаме решение. Сега се ровя из архивите и се оказа, че 498 и 499 са заеми съответно от 2007-ма и 2009-та година. Управителят ми е поставил задача да бъдат изчистени, а на мен не ми е ясно как да се случи това нещо.
3. Относно давността в единият договор за заем е вписано да се върне до края на 2008-ма, а другия до 2012-та година.

Безнадежден случай съм просто...
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група