Осчетоводена проформе вместо фактура?

10.03.2022, 14:08 1755 5

10.03.2022, 14:08
Публикации: 160 / 0
Здравейте,

През м. януари 2022 по погрешка е осчетоводена проформа с ДДС за 200лв.
Сега в месечната справка за м. февруари съм сторнирала проформата със знак (-) и осчетоводих оригиналната фактура, която е с дата от м. февруари.
В месечната справка-декларация по ДДС, сумите по ДДС се заличават, след като веднъж има -200 лв. /ДДС-то от проформата/ и +200 лв. ДДС-то оригиналната фактура.
Така ли е редно да се подаде декларацията?
Моля Ви за мнения!
#1 | 10.03.2022, 14:15
Публикации: 9721 / 1664
Абе не е редно, но май ще мине :)
Редното е с уведомяване на НАП по чл. 126 от ЗДДС

Говорим за "разходна" фактура, нали?
#2 | 10.03.2022, 14:19
Публикации: 160 / 0
Абе не е редно, но май ще мине :)
Редното е с уведомяване на НАП по чл. 126 от ЗДДС
Благодаря Ви!
Предполагам от НАП ще искат проверка, ако изискам корекция по чл. 126 от ЗДДС, затова ще подам декл. със сторнирана проформа  :smile1:
Дано да няма проблем!
#3 | 10.03.2022, 14:20
Публикации: 160 / 0
Благодаря Ви!
Предполагам от НАП ще искат проверка, ако изискам корекция по чл. 126 от ЗДДС, затова ще подам декл. със сторнирана проформа  :smile1:
Дано да няма проблем!
Да, фактурата е за разход.
#4 | 10.03.2022, 15:35
Публикации: 1885 / 386
 vlada-vlad, правил съм го и с повече грешни фактури /ЕТ станало ЕООД/. На практика няма ощетяване на фиска с плюс и минус, но правилния начин си го знаете чл. 126 от ЗДДС. И не винаги е съпроведено с проверка, зависи от други обстоятелства.
#5 | 11.03.2022, 09:44
Публикации: 160 / 0
 vlada-vlad, правил съм го и с повече грешни фактури /ЕТ станало ЕООД/. На практика няма ощетяване на фиска с плюс и минус, но правилния начин си го знаете чл. 126 от ЗДДС. И не винаги е съпроведено с проверка, зависи от други обстоятелства.
Благодаря за отговора!
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група