Здравейте,
През м. януари 2022 по погрешка е осчетоводена проформа с ДДС за 200лв.
Сега в месечната справка за м. февруари съм сторнирала проформата със знак (-) и осчетоводих оригиналната фактура, която е с дата от м. февруари.
В месечната справка-декларация по ДДС, сумите по ДДС се заличават, след като веднъж има -200 лв. /ДДС-то от проформата/ и +200 лв. ДДС-то оригиналната фактура.
Така ли е редно да се подаде декларацията?
Моля Ви за мнения!