Здравейте,
Извинявам се за въпроса, но след доста четене много се обърках. Досега съм работила само ВОП, а сега ми се налага да издам ф-ра за консултантска дейност към фирма от ЕС.
Казуса е следния:
Българска фирма рег. по ДДС (фирма 1) трябва да издаде ф-ра за консултантска дейност на фирма рег. по ДДС от ЕС (фирма 2).
Резултата от тази консултантска дейност е, че получателя на услугата осъществява търговска сделка на територията на България с друга българска фирма (фирма 3).
Или иначе казано фирма 1 взима комисионна за констултантска услуга от фирма 2 за осъществяването на сделка между фирма 2 и фирма 3.
Моята логика беше, че не следва да се начислава ДДС във фактурата, но факта че резултата от консултатската дейност се осъществява в България ме обърква.
Въпросите ми:
1) Трябва ли да се начислава 20% ДДС във фактурата за консултантска дейност?
2) Трябва ли да се попълва VIES декларация?
3) Фактурата ще се вкара в Дневник продажби и Дневник покупки (както при ВОП, т.е ако не начисляваме ДДС) или само в Дневник продажби (ако начисляваме ДДС)?
Предварително благодаря!