Здравейте,
координатор на балансираща група извършва периодични доставки на услуги с отчетен период календарен месец. Данъчното събитие е последния ден от месеца. Фактурата трябва да се издаде до 5-ти. Но, данните за фактуриране идват с протокол с дата 15-ти. Как е правилно да се издаде фактурата, данъчното събитие на 31-ви ли ще е/няма да е спазен срока за издаване/, или ще е 15-ти/датата на получаване на данните/?