Здравейте!
Имам неприятна ситуация: една фактура за продажба, с 20% ДДС е издадена през октомври 2023г., но чак се установява, че не е включена в дневник продажби и в СД по ЗДДС за октомври 2023...
Доколкото знам, трябва да се включи в периода, в който е открита - т.е. за февруари 2025г. И тъй като невключването й е довело до определяне на данъчното задължение в по-малък размер, предполагам ще има и санкция по чл. 182, ал. 1 от ЗДДС.
Правилно ли разсъждавам?