Допълнително оборудване към автомобил

17.07.2013, 18:43 7090 7

17.07.2013, 18:43
Публикации: 128 / 5
Здравейте,

Закупуваме няколко товарни автомобила. Допълнително им слагаме алармени системи и GPS система за следене. Мога ли да натрупам разходите към актива или да ги осчетоводя като разход. Все пак не са "преки разходи" за придобиването на автомобилите, но пък и сумата не е малка (пада се около 400,00 лв на автомобил. А те са 5 бр  :hmmm:). Още повече GPS оборудването е стока, която продаваме и не знам как да я изпиша и по-скоро дали дължа ДДС на доставната му цена.

Моля за съвет! Едва ли ще е проблем, ако ги натрупам към активите. По-добре отколкото да минат на разход. Но все пак ....знам ли

Благодара ви!
Пожеравам лека вечер!
#1 | 17.07.2013, 20:13
Публикации: 4605 / 786
Аз не бих ги "трупал" към активите... най-малкото нещо може от единия автомобил да се премести на другия.
#2 | 17.07.2013, 21:24
Публикации: 129 / 7
Разбирам, че вие имате търговска дейност - купувате GPS оборудване и го продавате - и в случая част от тази стока използвате за друга ваша дейност, извършвана с товарните автомобили. Ако извършваната дейност с тези автомобили са облагаеми доставки на какво основание ще възстановявате ДДС.
#3 | 18.07.2013, 09:02
Публикации: 6411 / 1143
Аз не виждам основание да променяте балансовата стойност на активите.
Скрит текст :
Бих ги изписала директно на разход по покупна цена.
#4 | 18.07.2013, 09:14
Публикации: 128 / 5
Здравей irenabrili,

Благодаря за отговора. И аз тази сутрин станах с това решение - изписвам алармите и GPS оборудването на разход. Може ли само съвет дали правилно ще изпиша GPS оборудването, което имаме като стока: 601/304. А що се отнася за ДДС-то се замислих, че сме ползвали данъчен кредит, а в този случай се получава, че го използваме и изписваме, а никога няма да го продадем и да внесем ДДС на държавата  ::)

Поздрави,
Ани
#5 | 18.07.2013, 09:17
Публикации: 128 / 5
Здравей Kaktus15,

Правилно сте разбрали - ще извършваме с колите облагаеми доставки. Всъщност с тях извършваме основна дейност. Единственото ми опасение е това, което споделих по-долу в отговора към  irenabrili.  Замислих се как са нещата при брак, фири, липса и се зачудих няма ли и в този случай някое подводно камъче.

Благодаря за отговора!
#6 | 18.07.2013, 09:46
Публикации: 129 / 7
Според мен няма основание при изписването им на разход да им начислявате ДДС. Те си остават с приложение извършване на облагаеми сделки. Не попадате в ограниченията по чл. 70 или случаите на корекция почл. 79.
#7 | 18.07.2013, 09:53
Публикации: 128 / 5
Благодаря Кактус,

Така ще направя!

Лек и успешен ден на цялата група!  :give_rose:
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група