Здравейте, някой би ли могъл да ми помогне със съвет за следното: фирма регистрирана по чл.97 а, получава фактури за интернет услуги от страни в ЕС и от трети страни, за тях издаваме протокол по чл.117, нямаме право да вкл. самоначисленото ДДС в дневника за покупки, в този случай правилно ли е сумата на начисленото ДДС да се отнесе, като увеличение на разхода за услуги ? Благодаря предварително !