ГД и декл.6

15.10.2014, 13:46 16355 28

15.10.2014, 13:46
Публикации: 83 / 1
Здравейте,
ГД за м. 08 изплатен м. 09 - осигуровките се дължат до 25.10, нали така. Сега като си подавах декл. 6 долу на изплатени съм посочила без да искам м. 10 и сега ми дава в НАП срок на плащане м.11.2014г.Как се коригира само датата на изплащане?Благодаря предварително !
#1 | 15.10.2014, 13:55
Публикации: 5498 / 373
С код корекция „К" не се коригират данните в т. 1, 2, 3 и 9.
9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските и данъкът


Подавате корекция на декларацията като по фондове посочите нулеви суми! Нищо друго няма да променяте. По този начин ще се заличи подадената грешна информация.

След това подавате редовна декларация с вярния месец и суми
#2 | 15.10.2014, 14:06
Публикации: 6721 / 675
Според мен питането е за корекция на т.18 от д.6.
#3 | 15.10.2014, 14:08
Публикации: 5498 / 373
Според мен питането е за корекция на т.18 от д.6.

Значи корекция като само променя датата в т.18
#4 | 15.10.2014, 15:54
Публикации: 83 / 1
Да, искам да коригирам само т.18. Подавам нова декл. 6 с код корекция и вярната дата , така ли ? А сумите ?
#5 | 15.10.2014, 15:58
Публикации: 5498 / 373
Да, искам да коригирам само т.18. Подавам нова декл. 6 с код корекция и вярната дата , така ли ? А сумите ?

И сумите

7. Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква „К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.
#6 | 15.10.2014, 16:02
Публикации: 83 / 1
Подавам Декл. 6 с вярната дата и попълнени суми с код корекция.Правилно съм разбрала нали така ?
#7 | 15.10.2014, 16:02
Публикации: 6721 / 675
Не, не. Според мен точен е отговора на Далила. Подавате коригираща декларация с нули на осигуровките, месеца, който е посочен в грешната декларация и същата дата на т.18, която е посочена при първоначалното подаване. Изчаквате обработката на тази декларация. Правите проверка в сайта на НАП какво се е получило и след това подавате редовна декларация.
#8 | 15.10.2014, 16:05
Публикации: 5498 / 373
marpan_64, след като само т.18 е объркана /а не т.9/ и четейки указанието за корекция, мисля, че с корекция и промяна само на т.18 би трябвало да стане
#9 | 15.10.2014, 16:07
Публикации: 6721 / 675
Ами не съм сигурна, защото не съм правила такава. Мисля, че има достатъчно време за експеримент:) до 25-ти октомври:) и след това да се сподели във форума.
#10 | 15.10.2014, 16:12
Публикации: 5498 / 373
Ами не съм сигурна, защото не съм правила такава. Мисля, че има достатъчно време за експеримент:) до 25-ти октомври:) и след това да се сподели във форума.

 :good:
#11 | 15.10.2014, 16:13
Публикации: 6721 / 675
И от НАП не можаха да ми отговорят:)) Красота неземна:)
#12 | 15.10.2014, 16:15
Публикации: 5498 / 373
С код "К" не се коригират данни в полетата на т. 9 – месец и година и т. 18 – дата на изплащане/начисляване.

Допуснатите технически грешки се коригират, като се подава  декларация обр. № 6 с попълнени:
1. В първата колона код за корекция „К”; код за вид плащане - 3 и същите некоректни месец (т. 9) и дата в полето на т. 18. В полетата на точки 10-17 се попълват нули.
2. Във втората колона код корекция – 0; код за вид плащане – 3 и коректните данни в полетата на точки 9-18


Това намерих в друго указание :)

Правилно съм писала първият път :)
#13 | 15.10.2014, 16:18
Публикации: 6721 / 675
С код "К" не се коригират данни в полетата на т. 9 – месец и година и т. 18 – дата на изплащане/начисляване.

Допуснатите технически грешки се коригират, като се подава  декларация обр. № 6 с попълнени:
1. В първата колона код за корекция „К”; код за вид плащане - 3 и същите некоректни месец (т. 9) и дата в полето на т. 18. В полетата на точки 10-17 се попълват нули.
2. Във втората колона код корекция – 0; код за вид плащане – 3 и коректните данни в полетата на точки 9-18


Това намерих в друго указание :)

Правилно съм писала първият път :)

Браво! :good:
#14 | 15.10.2014, 16:39
Публикации: 83 / 1
Действам, като мине всичко ще ви докладвам стъпка по стъпка , какво съм направила. Благодаря на всички и доскоро:) :wink1: :smile1:
#15 | 15.10.2014, 16:42
Публикации: 6721 / 675
Действам, като мине всичко ще ви докладвам стъпка по стъпка , какво съм направила. Благодаря на всички и доскоро:) :wink1: :smile1:

Преди да действаш нали изчете подробно всичко?
Защото се променяха коментарите и вариантите.
Да избереш точния метод.
#16 | 15.10.2014, 17:00
Публикации: 83 / 1
Така реших да подам по следния начин:
Тъй като става въпрос за сгрешена дата на изплащане на ГД / м.08 изплатен на 01,09/ реших да пусна с код К , като в т.9 посоча 08,2014 и код 4 , от 10-17 "0" - нули и дата - грешната дата 03.10.
НАП ми е върнало , че не ми приема , защото няма съответствие с декл.1.
Прочетох последно и вашите коментари и всичко е така без код за вид плащане , където се посочва , че трябва да е 3 , само че аз не мога да разбера защо ?Код 3 не е ли за изпл.възнагр. до 2012г.
#17 | 15.10.2014, 17:04
Публикации: 6721 / 675
А когато подавахте коригиращата декларация сложихте ли отметка на - няма основание за подаване на д.1?
#18 | 15.10.2014, 17:13
Публикации: 83 / 1
Да сложих и грешката е
Месец/година 8/2014г. Код за вид плащане 4, Декл. обр.1 ДОО= 9.61 / Декл. обр.6 ДОО= 0.00 / разлика ДОО= 9.61
#19 | 15.10.2014, 17:19
Публикации: 83 / 1
Същото е и за ДЗПО и ЗО .Незнам , какво да правя. Ако оставя така нещата? Който спи така се получава.Много ме е яд за тази техническа грешка.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група